RESULTATS CONSOLIDES 2016

CHIFFRES CLES ET LIGNES DIRECTRICES

  • Le Groupe Ter Beke réalise son meilleur résultat:

    • Augmentation de 22,0% du résultat après impôts.

    • Le chiffre d'affaires consolidé augmente de 22,2 millions d'EUR (+5,6%) passant à 418,6 millions d'EUR ;

    • Le REBITDA est de 38,5 millions d'EUR en 2016 contre 35,8 millions d'EUR en 2015 (+7,5%) ;

    • 2016 comporte 0,7 million d'EUR de coûts non récurrents. Il s'agit d'indemnités de résiliation pour 1,3 million d'EUR et d'une plus-value de 0,6 million d'EUR sur la vente de la société Binet SA.

    • Suite à ce qui précède

      • l'EBITDA s'élève à 37,7 millions d'EUR par rapport à 34,3 millions d'EUR en 2015 (+10,1%) ;

      • l'EBIT s'élève à 18,1 millions d'EUR par rapport à 15,8 millions d'EUR en

        2015 (+14,9%) ;

      • le résultat après impôts se monte à 12,6 millions d'EUR par rapport à 10,3 millions d'EUR en 2015 (+22,0%) ;

      • le cashflow net s'élève à 32,0 millions d'EUR par rapport à 29,3 millions d'EUR en 2015 (+9,5%) ;

    • Les dettes financières ont été réduites de presque 50% ;

  • Division Charcuterie :

    • Le chiffre d'affaires de la division augmente de 5,1%.

    • Les nouveaux investissements dans la stratégie de croissance sur le marché néerlandais portent leurs premiers fruits et compensent largement la perte d'un contrat de volume sur le marché anglais à la mi-2016 et l'effet négatif de la chute de la livre britannique.

    • Lancement du concept Multi-layer Packaging pour la charcuterie.

    • Accent maintenu sur la rentabilité de la gamme de produits et la maîtrise active des coûts.

  • Division Plats Cuisinés :

    • Le chiffre d'affaires de la division augmente de 7,1 % suite au lancement de nouveaux produits et concepts.

    • Accent maintenu sur la rentabilité de la gamme de produits et la maîtrise active des coûts.

    • Nouvel emballage fructueux de la gamme Come a casa®.

  • Proposition de payer sur 2016 un dividende brut de 3,50 EUR par action.

CHIFFRES CLES CONSOLIDES (1)

En '000 EURO

2016

2015

∆ %

Revenus (chiffre d'affaires net)

418.563

396.319

5,6%

REBITDA

38.459

35.779

7,5%

EBITDA (2)

37.735

34.273

10,1%

Résultat d'exploitation courant (REBIT) (3)

18.914

18.594

1,7%

Résultat d'exploitation (EBIT)

18.190

15.829

14,9%

Charges financières nettes

-429

-1.201

Résultat d'exploitation

17.761

14.628

21,4%

après charges financières nettes (EBT)

Impôts

-5.258

-3.817

Résultat après impôts avant résultat des sociétés

12.503

10.811

15,7%

mises en équivalence

Résultat des sociétés mises en équivalence

59

-513

Résultat après impôts (EAT)

12.562

10.298

22,0%

Actif total

249.651

241.528

3,4%

Capitaux propres

114.969

108.843

5,6%

Dettes financières nettes (5)

17.547

34.312

-48,9%

Capitaux propres/Actif total

46,1%

45,1%

2,2%

Gearing ratio (6)

15,3%

31,5%

-51,6%

En EURO par action

Nombre d'actions

1.732.621

1.732.621

0,0%

Nombre moyen d'actions

1.732.621

1.732.621

0,0%

Cash flow net

18,50

16,88

9,5%

Résultat après impôts

7,25

5,94

22,0%

EBITDA

21,78

19,78

10,1%

Cash flow net (4) 32.048 29.255 9,5%
  1. Les comptes de résultats et le bilan consolidés sont ajoutés à la fin du présent communiqué;

  2. EBITDA: résultat d'exploitation + amortissements + moins -values + mouvements des provisions

  3. REBIT = EBIT corrigé pour des résultats d'exploitation non récurrents

  4. Cash flow net : résultat après impôts avant résultat des sociétés mises en équivalence + amortissements + moins-values + mouvements des provisions

  5. Dettes financières nettes : dettes financières - créances financières, liquidités et placements de trésorerie

  6. Gearing ratio = Dettes financières nettes / Capitaux propres

EXPLICATION DES CHIFFRES CONSOLIDES

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires total du groupe augmente de 22,2 millions d'EUR (+5,6%), passant de 396,3 millions d'EUR à 418,6 millions d'EUR.

Le chiffre d'affaires de la division plats cuisinés augmente de 8,1 millions d'EUR par rapport à 2015 (+7,1%) suite au lancement de nouveaux produits et concepts. Le groupe a ainsi lancé en septembre 2016 une nouvelle gamme de lasagnes et de plats de pâtes ultra-frais sous sa marque Come a casa®Delicious. Une belle croissance est également réalisé dans la grande distribution en Espagne, en France et aux Pays-Bas.

Le chiffre d'affaires de la division charcuterie augmente de 14,1 millions d'EUR (+5,1%). Cette augmentation s'explique surtout par une croissance considérable aux Pays -Bas, suite à l'investissement stratégique du groupe sur ce marché. Le lancement du concept Sharing Tapas dans la grande distribution aux Pays-Bas a été un succès. La croissance aux Pays-Bas compense largement la perte d'un contrat de volume sur le marché anglais à la mi-2016 et l'effet négatif de la chute de la livre britannique. Le lancement en Belgique du concept de Multi-Layer Packaging pour la charcuterie a également contribué à la hausse du chiffre d'affaires de la division.

REBITDA, EBITDA, REBIT et résultat d'exploitation (EBIT)

2016

2015

REBITDA

38.459

35.779

2.680

Indemnités de résiliation

-1.291

-1.506

215

Résultat vente Binet SA

567

0

567

EBITDA

37.735

34.273

3.462

Amortissements et moins-values

-17.428

-17.877

449

Réductions de valeur et provisions

-2.117

-567

-1.550

EBIT

18.190

15.829

2.361

EBIT

18.190

15.829

2.361

Indemnités de résiliation

1.291

1.506

-215

Résultat vente Binet SA

-567

-567

Réduction de valeur immobilisations Binet SA

1.259

-1.259

REBIT

18.914

18.594

320

Le REBITDA augmente de 2,7 millions d'EUR (+7,5%), passant de 35,8 millions d'EUR en 2015 à 38,5 millions d'EUR en 2016.

Ce qui est la conséquence de la hausse du chiffre d'affaires lors du second semestre et de l'attention constante prêtée à la rentabilité de la gamme de produits et d'une maîtrise encore plus stricte des coûts dans les deux divisions.

La maîtrise des coûts n'empêche pas le groupe d'œuvrer de différentes façons à son avenir.

Le groupe a ainsi lancé en septembre 2016 une toute nouvelle gamme de lasagnes et de plats de pâtes ultra-frais sous sa marque Come a casa®Delicious, pour laquelle une grande

campagne de promotion a été organisée.

Le groupe a investi également dans deux lignes de production pour le lancement de son concept Multi-layer Packaging pour la charcuterie, dont l'introduction a été un succès.

Le groupe a lancé avec succès en 2016 des produits dans ses principales catégories de charcuterie (salami, volaille et jambon cuit) et a également investi au premier semestre dans le restyling de l'emballage de sa gamme de plats cuisinés, commercialisée sous sa marque Come a casa®. Pour le développement des produits sous marque de distributeur, nous collaborons en continu avec nos clients en vue de réaliser l'amélioration et les innovations souhaitées dans notre offre.

Des investissements complémentaires dans l'amélioration de l'efficacité dans les usines et l'investissement dans le logiciel ERP nous permettent d'optimiser nos processus d'entreprise.

Comparé à 2015, il y a 0,2 millions d'EUR d'indemnités de résiliation en moins et un résultat non- récurrent de 0,6 millions d'EUR à été réalisé sur la vente de la société Binet SA.

L'EBITDA augmente ainsi de 3,5 millions d'EUR (+10,1%), passant de 34,3 millions d'EUR en 2015 à 37,7 millions d'EUR en 2016.

Les amortissements et moins-values baissent de 0,4 millions d'EUR et les réductions de valeur et les provisions augmentent de 1,6 millions d'EUR, surtout suite à la provision pour la rémunération long terme du CEO.

Comme annoncé les dernières années, cette rémunération est composée d'une indemnité pour la croissance exceptionnelle de la valeur d'actionnariat à la fin de son mandat, prévue en 2018. Sur la base des résultats actuels, une provision a été constituée à cet effet, de 2,2 millions d'EUR (0,6 million d'EUR en 2015).

Par conséquent, l'EBIT augmente de 2,4 millions d'EUR (+14,9%), passant de 15,8 millions d'EUR en 2015 à 18,2 millions d'EUR en 2016.

En 2015, une moins-value de 1,3 million d'EUR avait été comptabilisée sur les immobilisations corporelles de Binet SA. Ceci explique, ensemble avec les autres éléments non-récurrents mentionnés ci-dessus, que le REBIT augmente de 1,7%, passant de 18,6 millions d'EUR en 2015 à 18,9 millions d'EUR en 2016.

Charges financières nettes

Les charges nettes de financement en 2016 sont inférieures de 0,8 million d'EUR à celles de 2015, surtout à cause des résultats sur le hedging financier sur la livre britannique.

La Sté Ter Beke NV a publié ce contenu, le 22 février 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le22 février 2017 08:53:02 UTC.

Document originalhttp://www.terbeke.be/sites/terbeke/files/publications/R%C3%A9sultats%20annuels%202016.pdf

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