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SECURIDEV (SCDV)

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SECURIDEV : Rapport des CAC sur le Contôle Interne

29/05/2008 | 13:02


PR Newswire/Les Echos/

5 Rapport de Commissaires aux Comptes


4. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
établi en application de l'article L225-235 du Code de commerce sur le rapport
du Président du Conseil d'administration, pour ce qui concerne les procédures
de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et ?nancière.

Exercice clos le 31 décembre 2007

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société SECURIDEV et en
application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce, nous
vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre
société conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de
commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des
conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil
d'administration et des procédures de contrôle interne mises en place au sein
de la société.
Il nous appartient de vous communiquer les obser vations qu'appellent de notre
part les informations contenues dans le rapport du Président concernant les
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et ?nancière.

Nous avons effectué nos travaux conformément à la norme d'exercice
professionnel applicable en France.
Celle-ci requiert la mise en uvre de diligences destinées à apprécier la
sincérité des informations contenues dans le rapport du Président, concernant
les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement
de l'information comptable et ?nancière. Ces diligences consistent notamment à :

- prendre connaissance des procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et ?nancière sous-
tendant les informations présentées dans le rapport du Président ainsi que de
la documentation existante ;
- prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces informations et
de la documentation existante ;
- déterminer si les dé?ciences majeures du contrôle interne relatif à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et ?nancière que nous
aurions relevées dans le cadre de notre mission font l'objet d'une information
appropriée dans le rapport du président.

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'obser vation à formuler sur les
informations concernant les procédures de contrôle interne de la société
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
?nancière contenues dans le rapport du Président du Conseil d'administration,
établi en application des dispositions de l'article L. 225-37 du Code de
commerce.
Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine, le 17 avril 2008
Les Commissaires aux Comptes

KPMG Entreprises - Département de KPMG S.A.
Représenté par
Patrick Riffaud
Associé

Deloitte & Associés
Représenté par
Philippe Soumah Associé



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