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Rapport Financier Annuel Simplifié 2015


SOMMAIRE


  1. Rapport d'activité 2015


  2. Etat de la situation financière consolidée


  3. Compte de résultat consolidé


  4. Etat du résultat global


  5. Variation des capitaux propres


  6. Tableau consolidé des flux de trésorerie





Paris, le 10 mars 2016

RESULTATS ANNUELS 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE


Bénéfice net en hausse de 42% à 15,3 millions d'euros Proposition de dividende en hausse de 50% à 0,30 euro par action Réussite de la stratégie de croissance rentable

En dépassant de nouveau ses objectifs, Chargeurs confirme des fondamentaux très solides :

  • Excellente dynamique opérationnelle avec une croissance robuste du ROC de 34%
  • Equilibre géographique de l'activité et contribution financière positive de chacun des métiers du Groupe
  • Position financière et bilancielle encore renforcée et à très fort potentiel
2015 a été pour Chargeurs l'année de la transition réussie avec un actionnariat et une gouvernance renouvelés. Le Groupe confirme, pour 2016, sa stratégie de croissance rentable, visant à consolider ses positions de leader global.

Le Conseil d'Administration de Chargeurs, réuni le 9 mars 2016 sous la présidence de Michaël Fribourg, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2015.

« 2015 a été une année de consolidation et de transition réussie pour Chargeurs. Le Groupe a changé de dimension, porté par l'accélération de sa performance industrielle et financière et par l'engagement de long terme de son nouvel actionnaire de référence. Plaçant 2016 sous le triple signe de la performance, de la discipline et de l'ambition, Chargeurs est désormais en ordre de marche pour mener à bien sa stratégie d'excellence opérationnelle, conquérir un exercice rigoureux et ainsi consolider, sur les années à venir, ses positions de leader global » ; Michaël Fribourg, Président Directeur Général.

COMPTES CONSOLIDES 2015


2015

2014

Variation

%

498,7

478,3

4,3%

40,3

8,1%

31,8

6,6%

26,7%

1,4 pt

30,6

6,1%

22,9

4,8%

33,6%

1,3 pt

15,3

10,8

41,7%

(en millions d'euros)


Chiffre d'affaires

EBITDA

Marge EBITDA

Résultat Opérationnel Courant

Marge ROC

Résultat Net Part du Groupe


31/12/2015

31/12/2014

Capitaux Propres (Part du Groupe)

219,3

182,6

Trésorerie Nette du Groupe

23,3

9,3


Une bonne dynamique de croissance de l'activité

En 2015, le chiffre d'affaires de Chargeurs affiche une progression de 4,3%, portée par une amélioration du mix produits et par la compétitivité de l'euro. Hors activité de négoce de laine, l'activité annuelle du Groupe est en croissance de 1,7% à périmètre et change constants grâce à une stratégie commerciale plus sélective sur les clients rentables, en particulier chez Chargeurs Fashion Technologies. Les segments Chargeurs Protective Films et Chargeurs Technical Substrates affichent une hausse soutenue respectivement de 3,6% et de 22,3% à change constant.

Une forte accélération de la performance opérationnelle et du bénéfice net

Avec 30,6 millions d'euros, le résultat opérationnel courant s'inscrit en forte progression de 33,6% par rapport à 2014, soutenu par l'amélioration du mix produits dans tous les métiers. Grâce à sa stratégie focalisée sur l'innovation et à une rigoureuse politique de sélectivité commerciale, le Groupe a amélioré sa compétitivité.

En conséquence, le bénéfice net s'établit à 15,3 millions d'euros en augmentation de 42% et le cash-flow libre1, en forte hausse, atteint 19,5 millions d'euros.



1 Cash-Flow Libre = MBA + Div. reçus des filiales MEE + Var. BFR - Invest. Nets

CONTRIBUTION DE TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITE Chargeurs Protective Films : une solide performance sur un plus haut historique



2015

2014

Variation

%

(en millions d'euros)


Chiffre d'affaires

A périmètre et change constants

EBITDA

Marge EBITDA

Résultat Opérationnel Courant

Marge ROC

227,2

206,6

10,0%

3,6%

26,8

11,8%

21,4

10,4%

25,2%

21,8

9,6%

16,8

8,1%

29,8%


Poursuivant sa stratégie d'innovation soutenue par une différenciation technologique et un savoir-faire en préconisation de service, Chargeurs Protective Films enregistre un plus haut historique en 2015, avec un chiffre d'affaires de 227,2 millions d'euros en hausse de 10%, porté par une bonne maîtrise du mix produits et une empreinte mondiale lui permettant de bénéficier d'un effet de conversion positif.


Suivant cette tendance haussière, de manière plus soutenue, le résultat opérationnel courant croît de 30% à 21,8 millions d'euros, par rapport à 16,8 millions d'euros en 2014.


Chargeurs Fashion Technologies : une politique de sélectivité commerciale prometteuse


Chargeurs Interlining devient Chargeurs Fashion Technologies, soulignant ainsi le savoir-faire et l'expertise technique de Chargeurs dans la production mondiale d'entoilage à valeur ajoutée.



2015

2014 *

Variation

%

(en millions d'euros)


Chiffre d'affaires

A périmètre et change constants

EBITDA

Marge EBITDA

Résultat Opérationnel Courant

Marge ROC

157,5

150,9

4,4%

(3,5)%

9,6

6,1%

7,7

5,1%

24,7%

5,5

3,5%

4,0

2,7%

37,5%

* Retraité des données concernant Chargeurs Technical Substrates présentées séparément depuis le 30 juin 2015


En 2015, Chargeurs Fashion Technologies affiche une activité en hausse de 4%, à 157,5 millions d'euros. C'est le fruit d'une politique offensive de sélectivité des volumes les plus rentables, source d'amélioration du mix produits, et d'un effet favorable de conversion grâce à sa présence mondiale.


Grâce à cette focalisation commerciale combinée à une stratégie de réduction des frais fixes, Chargeurs Fashion Technologies a enregistré une forte progression de 38% de son résultat opérationnel courant à 5,5 millions d'euros.

Chargeurs Technical Substrates : une excellente dynamique opérationnelle



2015

2014

Variation

%

(en millions d'euros)


Chiffre d'affaires

A périmètre et change constants

EBITDA

Marge EBITDA

Résultat Opérationnel Courant

Marge ROC

20,3

16,6

22,3%

22,3%

4,1

20,2%

2,6

15,7%

57,7%

3,6

17,7%

2,2

13,3%

63,6%


En 2015, Chargeurs Technical Substrates a accéléré le développement de son activité affichant un chiffre d'affaires en progression de plus de 22% à 20,3 millions d'euros. Grâce à la nouvelle ligne de production de grande largeur inaugurée fin novembre 2015, à Sélestat en Alsace, le métier augmente sa capacité d'innovation et retrouve de la marge de manœuvre en termes de productivité industrielle afin d'élargir son potentiel commercial et poursuivre son fort développement opérationnel.


Profitant de son activité sur des produits à forte valeur ajoutée et de son positionnement sur des marchés porteurs, Chargeurs Technical Substrates enregistre un résultat opérationnel courant en croissance robuste de plus de 60% par rapport à 2014 à 3,6 millions d'euros. En 2016, la division commencera à tirer parti de la mise en production de la nouvelle ligne en laize 5 mètres, inaugurée fin 2015.


Chargeurs Wool : des résultats positifs pour la 3ème année consécutive



2015

2014

Variation

%

(en millions d'euros)


Chiffre d'affaires

A périmètre et change constants

EBITDA

Marge EBITDA

Résultat Opérationnel Courant

Marge ROC

93,7

104,2

(10,1)%

(13,1)%

2,6

2,8%

3,5

3,4%

(25,7)%

2,5

2,7%

3,4

3,3%

(26,5)%


Suite à une très bonne année 2014, Chargeurs Wool montre sa résilience en 2015 et enregistre un chiffre d'affaires de 94 millions d'euros, en repli à données publiées par rapport à l'année dernière, mais celui-ci est en partie compensé par un meilleur mix produits au 4ème trimestre et un effet favorable de conversion.


En 2015, Chargeurs Wool a généré un résultat opérationnel courant de 2,5 millions d'euros, positif pour la 3ème année consécutive, confirmant ainsi la pertinence du modèle économique, basé sur la commercialisation de laine peignée haut de gamme, en place depuis 2012.

La Sté Chargeurs SA a publié ce contenu, le 10 mars 2016 et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés non remaniés et non révisés, le 10 mars 2016 08:19:38 UTC.

Le document original est consultable sous: http://www.chargeurs.fr/sites/default/files/chargeurs_vf_rapportfinancierannuelsimplifie_2015.pdf