Allocution du Président à l'occasion de l'Assemblée générale des actionnaires de la S.A. Éts Fr. Colruyt du 28 septembre 2016

Chers actionnaires,

Au cours de l'exercice 2015/16, Colruyt Group a réalisé une croissance honorable dans un marché qui reste compétitif et se caractérise par une faible confiance des consommateurs.

Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 2,9% pour atteindre plus de 9,1 milliards EUR. Cette croissance s'explique par la hausse des volumes de vente, l'expansion du parc de magasins, l'inflation des prix de vente et un effet favorable du calendrier. La surface de vente a augmenté de plus de 20.000 m² au cours de l'exercice 2015/16 et 25 magasins ont été modernisés.

Notre part de marché en Belgique a atteint 31,5%, soit une hausse d'un demi-point de pourcentage par rapport à l'exercice passé.

Notre marge de bénéfice brut a progressé pour s'établir à 25,3% du chiffre d'affaires, en raison notamment d'une pression promotionnelle plus faible durant le premier semestre. L'enseigne Colruyt réalise sans cesse des investissements en matière de prix afin de garantir les meilleurs prix à ses clients jour après jour.

Les coûts opérationnels ont été maîtrisés. Parallèlement, le groupe a continué à investir dans son personnel et les améliorations d'efficacité au sein de l'organisation, si bien que la marge EBITDA comparable est restée stable à 7,8% du chiffre d'affaires.

La marge EBIT comparable a enregistré une baisse, passant de 5,6% à 5,5% du chiffre d'affaires, à la suite aussi de la réalisation des programmes d'investissement.

Le bénéfice net de l'exercice 2015/16 s'élève à 366 millions EUR. Il a augmenté de 1,0%, effet du coût unique de l'exercice précédent non compris.

Le bénéfice par action a enregistré une hausse de 12,4% et atteint 2,49 EUR. Nous avons proposé un dividende brut de 1,12 EUR par action, grâce à l'application cohérente de notre politique en matière de dividendes.

Le commerce de détail (Retail) représente encore plus de trois quarts du chiffre d'affaires du groupe. Ces activités ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 4% en 2015/16. Le bénéfice d'exploitation comparable (EBIT) s'élève à 467 millions EUR, soit 6,5% du chiffre d'affaires.

La croissance du chiffre d'affaires a été réalisée principalement par nos magasins d'alimentation, suite aux ouvertures de magasins et à la croissance du volume dans les magasins existants. Le succès de la stratégie des meilleurs prix des magasins Colruyt ne se dément pas et nos formules de magasins de plus petite taille et plus récentes ont aussi acquis une solide position sur le marché en raison de leur promesse de marque spécifique.

Fin mars 2016, Colruyt Group comptait 516 points de vente de Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland et Dreambaby en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg.

Le chiffre d'affaires des activités de commerce de gros et de Foodservice a progressé de 3% et représente 17,1% du chiffre d'affaires du groupe. Le résultat opérationnel a augmenté et s'établit à 31 millions EUR grâce à une attention permanente accordée au service orienté client et à la maîtrise des coûts.

La croissance de 2,0% de notre chiffre d'affaires du commerce de gros est imputable en grande partie à Retail Partners Colruyt Group en Belgique. Le partenariat entre Colruyt

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Group et les entrepreneurs indépendants Spar ne cesse de se renforcer, et est joliment mis en avant dans le nouveau logo sur les façades des magasins Spar.

Le chiffre d'affaires de nos activités de Foodservice a augmenté de 4,0% dans un marché en stagnation, grâce à une attention permanente accordée aux atouts de Solucious et Pro à Pro, tels que la qualité des produits, la fiabilité des livraisons, le service et le contact personnel.

Les autres activités ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de 9% étant donné que le fléchissement des prix des carburants a totalement neutralisé l'augmentation des volumes de DATS 24.

Les chiffres réalisés sont aussi le fruit de la politique de croissance durable et réfléchie que nous menons depuis des années. Afin de pouvoir poursuivre cette croissance de manière durable à l'avenir, nous avons de nouveau énormément investi au cours de l'exercice : 388 millions EUR dans les magasins, centres de distribution, départements de production, bâtiments de bureaux, technologies de l'information et projets d'énergie durables.

Notre vision de l'entrepreneuriat durable suppose non seulement une croissance économique rationnelle, mais aussi une création de valeur ajoutée sociale et écologique. Je pense en premier lieu à nos collaborateurs, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur enthousiasme et leur implication au quotidien. Lors de l'exercice écoulé, nous avons accueilli 1.566 nouveaux collègues. En l'espace de quinze ans, leur nombre a pour ainsi dire triplé, passant de 10.000 au début du siècle à pratiquement 29.700 travailleurs fin mars 2016.

Grâce à cette création d'emplois durables, nous apportons une contribution substantielle à la société. Faire la différence au niveau social signifie aussi pour nous jouer un rôle constructif dans la concertation nationale visant à aider le secteur agricole en crise à survivre et à se renouveler. Cela passe aussi par le soutien de jeunes dans le besoin en Belgique et à l'étranger, de sorte qu'ils puissent entamer des études supérieures, se développer et devenir des citoyens entreprenants. Au sein de notre organisation, nous aidons les collaborateurs à s'accommoder facilement des divers us et coutumes.

Nous prenons également nos responsabilités sur le plan écologique, par respect pour le monde qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons nos investissements dans des techniques innovantes qui limitent l'impact écologique de nos activités. Nous recourons exclusivement à l'électricité verte et souhaitons couvrir l'ensemble des besoins énergétiques du groupe avec notre propre production d'énergie verte. Au niveau européen, nous jouons un rôle de pionnier et collaborons à la mise en place d'une méthode permettant de répertorier l'empreinte écologique des distributeurs. Par notre promesse de marque « Simplicité dans la distribution », nous souhaitons aussi aider nos clients à poser des choix sains et durables.

Nous sommes résolus à continuer à apporter une valeur ajoutée durable à l'avenir également, et ce, aux plans économique, social et écologique. Nous comptons à cet effet notamment sur le savoir-faire et l'implication de nos travailleurs, mais aussi sur votre confiance. Au nom du Conseil d'administration, je tiens à remercier expressément tous nos clients et partenaires pour la confiance accordée l'exercice passé.

La valeur ajoutée nette de Colruyt Group en Belgique s'élève à plus de 1,9 milliard EUR. Pratiquement la moitié de celle-ci profite à la communauté par l'entremise des pouvoirs publics.

Nous attendons des pouvoirs publics belges qu'ils créent un cadre stable pour une croissance durable et qu'ils emploient efficacement les moyens disponibles, en accordant la priorité à l'amélioration de l'infrastructure routière - au service de notre mobilité commune.

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À l'issue d'une évaluation stratégique approfondie, nous avons décidé en juillet 2016 de vendre notre activité de restauration hors domicile française Pro à Pro à Metro Group. Par cette décision, nous souhaitons soutenir la croissance future de Pro à Pro et créer une valeur ajoutée durable pour l'ensemble des parties. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier une fois de plus nos collègues de Pro à Pro pour leur implication et leur professionnalisme ces dernières années et leur souhaite un bel avenir. La transaction doit encore faire l'objet de l'approbation des autorités de régulation et aura un impact limité sur les résultats consolidés de Colruyt Group.

Nous attendons la poursuite de la compétition sur le marché durant l'exercice 2016/17. Nous ne prévoyons pas à court terme de reprise significative du climat économique ni de la confiance des consommateurs en Belgique et en France.

Colruyt Group continuera à investir dans sa stratégie à long terme. L'enseigne Colruyt Meilleurs Prix continuera à garantir chaque jour le meilleur prix de vente à ses clients, pour chaque produit, à chaque instant.

Le groupe maîtrisera ses coûts opérationnels. Parallèlement, nous poursuivrons de manière soutenue nos investissements dans le personnel, les magasins, la qualité, l'innovation, la durabilité et l'efficacité. Par conséquent, le résultat net consolidé de l'exercice 2016/17 devrait égaler celui de l'exercice précédent, voire le dépasser légèrement. Cette prévision ne tient pas compte de l'impact limité de la vente de notre activité de restauration hors domicile française Pro à Pro.

Jef Colruyt

Président du Conseil d'administration Colruyt Group

Contacts

Si vous avez des questions concernant ce communiqué de presse ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, vous pouvez envoyer un e-mail à investor@colruytgroup.com ou contacter directement Marc Hofman (CFO) ou Liesbeth Nuelant (Investor Relations) par tél. au +32 2 363 51 11.

À propos de Colruyt Group

Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec environ 500 magasins en gestion propre et plus de 500 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby et des magasins affiliés Spar et Spar Compact. En France, le groupe compte, outre quelque 70 magasins Coluyt, également des magasins affiliés Coccinelle, CocciMarket et Panier Sympa. Le groupe est aussi actif dans l'activité de Foodservice (livraison de denrées alimentaires aux hôpitaux, cuisines d'entreprise et entreprises du secteur horeca) en France (Pro à Pro) et en Belgique (Solucious). Les autres activités englobent la distribution de carburants en Belgique (DATS 24), les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta) et la production d'énergie verte. Le groupe emploie plus de 29.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,1 milliards EUR en 2015/16. Colruyt est coté à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.

Risques inhérents aux prévisions

Les déclarations formulées par Colruyt Group dans le présent communiqué de presse, de même que les références à ce communiqué dans toutes les autres déclarations écrites ou orales du groupe, portant sur les perspectives d'avenir en matière d'activités, d'événements et de développements stratégiques de Colruyt Group, sont des prévisions et comportent à ce titre des risques et des incertitudes. Les informations communiquées reposent sur les données disponibles à ce moment ; ces informations sont susceptibles de différer du résultat final. Les facteurs pouvant induire une distorsion entre les prévisions et la réalité sont les suivants : changement de contexte microéconomique ou macroéconomique, circonstances de marché variables, climat concurrentiel changeant, décisions défavorables concernant la construction et/ou l'agrandissement de nouveaux magasins ou de magasins existants, problèmes d'approvisionnement avec les fournisseurs, ainsi que tous les autres facteurs pouvant avoir un impact sur le résultat du groupe. Colruyt Group se décharge de toute obligation quant aux communications futures susceptibles d'avoir des répercussions sur le résultat du groupe ou d'entraîner un écart par rapport aux prévisions fournies dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication du groupe, qu'elle soit orale ou écrite.

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La Sté Colruyt SA a publié ce contenu, le 28 September 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le28 September 2016 17:29:03 UTC.

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